Inserir Configuração de Envio/Retorno de Arquivo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com '800px| ---- ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------...') |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Inserir Config de Envio.png|1200px|]] | ||
---- | ---- | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Arquivo por Domicílio Origem | |||
|align="left"| Gera arquivo por domicílio de origem.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Adicionar quebra de linha | |||
|align="left"| Indica que será adicionado a quebra de linha ao final do arquivo.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| Remover acentuação | |||
|align="left"| Indica que serão removidas as acentuações do arquivo.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| Arquivo vazio | |align="center"| Arquivo vazio | ||
|align="left"| Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.<br/> | |align="left"| Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| Unidade Gestora | |align="center"| Unidade Gestora | ||
|align="left"| Gera arquivo com linhas de unidades gestora.<br/> | |align="left"| Gera arquivo com linhas de unidades gestora.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| Excluir OB's estornadas | |||
|align="left"| Exclui do arquivo as linhas referentes as ordens bancárias estornadas via GD.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="center"| Ignorar sequencial por contrato | |||
|align="left"| Gera o número sequencial do arquivo independente do contrato.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| Agrupar repasse nos pagamentos | |||
|align="left"| Indica que os pagamentos dos repasses serão agrupados com os demais pagamentos.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| Agrupar pagamentos CTU e CTD | |||
|align="left"| Indica que os pagamentos de conta única e não única serão agrupados no mesmo arquivo.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 18 | |||
|align="center"| Lista de Favorecidos Exclusiva | |||
|align="left"| Indica que a lista de pagamentos do atual banco não deve misturar com pagamentos para outros Bancos.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 19 | |||
|align="center"| Leiaute de Envio | |align="center"| Leiaute de Envio | ||
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/> | |align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| Leiaute de retorno | |align="center"| Leiaute de retorno | ||
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/> | |align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 21 | ||
|align="center"| Salvar | |align="center"| Salvar | ||
|align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição.<br/> | |align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 22 | ||
|align="center"| Salvar e Sair | |align="center"| Salvar e Sair | ||
|align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição.<br/> | |align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 23 | ||
|align="center"| Sair | |align="center"| Sair | ||
|align="left"| Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.<br/> | |align="left"| Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| Linha 89: | Linha 130: | ||
*** '''''[[Administração]]''''' | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
**** '''[[Configuração]]''' | **** '''[[Configuração]]''' | ||
***** '''[[Configuração de Envio de Arquivo]]''' | ***** '''[[Configuração de Envio/Retorno de Arquivo]]''' | ||
****** '''[[Inserir Configuração de Envio de Arquivo]]''' | ****** '''[[Inserir Configuração de Envio/Retorno de Arquivo]]''' | ||
******* '''[[Aba Envio]]''' | ******* '''[[Aba Envio]]''' | ||
******* '''[[Aba Envio Pós-Processamento]]''' | ******* '''[[Aba Envio Pós-Processamento]]''' | ||
Edição atual tal como às 12h21min de 28 de março de 2023
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Banco | Selecione o banco que irá processar o arquivo. |
| 2 | Contrato Padrão | Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira. |
| 3 | CNPJ Padrão | Informe o número do CNPJ padrão do envio de arquivo. |
| 4 | Máscara do Arquivo | Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento. |
| 5 | Máscara de Retorno | Informe o formato de retorno do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento. |
| 6 | Modo Teste | Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste. |
| 7 | Arquivo Individual | Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's |
| 8 | Arquivo Único | Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia. |
| 9 | Arquivo por Domicílio Origem | Gera arquivo por domicílio de origem. |
| 10 | Adicionar quebra de linha | Indica que será adicionado a quebra de linha ao final do arquivo. |
| 11 | Remover acentuação | Indica que serão removidas as acentuações do arquivo. |
| 12 | Arquivo vazio | Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's. |
| 13 | Unidade Gestora | Gera arquivo com linhas de unidades gestora. |
| 14 | Excluir OB's estornadas | Exclui do arquivo as linhas referentes as ordens bancárias estornadas via GD. |
| 15 | Ignorar sequencial por contrato | Gera o número sequencial do arquivo independente do contrato. |
| 16 | Agrupar repasse nos pagamentos | Indica que os pagamentos dos repasses serão agrupados com os demais pagamentos. |
| 17 | Agrupar pagamentos CTU e CTD | Indica que os pagamentos de conta única e não única serão agrupados no mesmo arquivo. |
| 18 | Lista de Favorecidos Exclusiva | Indica que a lista de pagamentos do atual banco não deve misturar com pagamentos para outros Bancos. |
| 19 | Leiaute de Envio | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio. |
| 20 | Leiaute de retorno | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno. |
| 21 | Salvar | Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição. |
| 22 | Salvar e Sair | Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição. |
| 23 | Sair | Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação. |