Inserir Configuração de Envio/Retorno de Arquivo: mudanças entre as edições
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==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Edição atual tal como às 12h21min de 28 de março de 2023
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Banco | Selecione o banco que irá processar o arquivo. |
| 2 | Contrato Padrão | Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira. |
| 3 | CNPJ Padrão | Informe o número do CNPJ padrão do envio de arquivo. |
| 4 | Máscara do Arquivo | Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento. |
| 5 | Máscara de Retorno | Informe o formato de retorno do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento. |
| 6 | Modo Teste | Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste. |
| 7 | Arquivo Individual | Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's |
| 8 | Arquivo Único | Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia. |
| 9 | Arquivo por Domicílio Origem | Gera arquivo por domicílio de origem. |
| 10 | Adicionar quebra de linha | Indica que será adicionado a quebra de linha ao final do arquivo. |
| 11 | Remover acentuação | Indica que serão removidas as acentuações do arquivo. |
| 12 | Arquivo vazio | Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's. |
| 13 | Unidade Gestora | Gera arquivo com linhas de unidades gestora. |
| 14 | Excluir OB's estornadas | Exclui do arquivo as linhas referentes as ordens bancárias estornadas via GD. |
| 15 | Ignorar sequencial por contrato | Gera o número sequencial do arquivo independente do contrato. |
| 16 | Agrupar repasse nos pagamentos | Indica que os pagamentos dos repasses serão agrupados com os demais pagamentos. |
| 17 | Agrupar pagamentos CTU e CTD | Indica que os pagamentos de conta única e não única serão agrupados no mesmo arquivo. |
| 18 | Lista de Favorecidos Exclusiva | Indica que a lista de pagamentos do atual banco não deve misturar com pagamentos para outros Bancos. |
| 19 | Leiaute de Envio | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio. |
| 20 | Leiaute de retorno | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno. |
| 21 | Salvar | Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição. |
| 22 | Salvar e Sair | Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição. |
| 23 | Sair | Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação. |